1.负责拟定区内城市建设、城市环境综合治理、市政公用事业、城市园林绿化和风景名胜的发展战略、中长期规划、产业政策和技术并监督实施;
2.负责城市基础设施建设、市政、公用事业、城市园林绿化和风景名胜的发展以及重点工程建设,负责区内市政设施、城市雕塑、园林绿化和风景名胜区的监督管理工作;
3.负责组织区内市政和园林绿化建设项目的初步设计审查和施工图审查备案,负责参与区内房屋、市政公用和园林绿化建设项目的规划方案审批和竣工验收备案;
4.负责拟定全区建筑业发展规划、产业政策及规章制度,负责建筑业行业监督管理,组织区内建筑市场和施工现场监督执法工作;
5.负责区内城市道路挖掘、恢复和施工占道审批管理和城市地下综合线管的建设审批并监督实施。负责入驻企业市政基础设施的建设、维护、维修、杆管线安装等现场管理及协调工作;
6.负责组织国家及省重点项目、政府出资的项目和特殊规定的房屋建设项目的初步设计审查和负责施工图审查备案工作;负责区内各类房屋建设工程和市政基础设施工程的招投标、工程报建、施工评价、建设监理、施工现场、合同、工程质量、工程安全、公共建筑装饰装修、工程检测的监督管理及施工许可证核发和组织工程竣工验收备案工作;负责保障性住房统计上报工作;
7.负责区内建筑业企业、建设监理、招标投标代理、工程检测、工程造价咨询、工程代理、工程担保等中介机构资质初审、申报工作;负责组织或参与区内房屋建筑和市政基础设施施工质量事故调查处理;
8.负责组织拟订交通发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施,组织参与公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责开展辖区公路规划、养护管理工作,对全区通村、通组公路建设的项目设计、施工许可、竣工验收按工作流程进行审批;
9.主要对接市邮政管理局贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准,研究拟订全区邮政发展规划,监督管理全区邮政市场、邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施,负责行业安全生产监管、统计等工作,保障邮政通信与信息安全。
10.完成区党工委、管委会交办的其他事项;
11.履行法律、法规、规章等明确的其他法定职责。
2025年继续实施城市更新行动,推进老旧小区改造、闲置土地资源利用、农村公路建设、安全生产监管等重点工作。一是继续做好我区PPP项目(玉带溪、寿溪河湿地公园等)的运维管理及服务费用支付工作;二是持续推动经开区城市排水管网病害整治项目,计划于2025年底前基本完成主次干道附属排水管网的整治工作;三是在2025年上半年完成经开区污水处理厂二期扩容改造项目,提升园区污水处理能力;四是统筹启动和实施220千伏云寿线、白寿线等高压线路的迁改工作,为园区梓潼宫药业等重点企业扩产扩容提供必要条件;五是继续督导兴元集团公司在打通园区对外第二通道的基础上,加快推进甜和街北段、甜寿路以及甜喜街等重点市政道路项目的建设,为经开区甜城大道片区的土地利用开发奠定基础。
四川省内江经开区建设局无下属二级预算单位
按照综合预算的原则,四川省内江经开区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4368.33万元,政府性基金预算拨款收入2914.33万元;支出包括:教育支出1.77万元,节能环保支出3464.9万元,城乡社区支出3394.73万元,交通运输支出412.91万元,住房保障支出8.36万元。内江经济技术开发区建设局2025年收支总预算7282.66万元,较2024年收支增加2947.76万元,主要原因是增加了零星工程项目、经开区PPP项目可行性缺口补助、经开区污水处理厂2025年运营费用等项目预算收支。
四川省内江经开区建设局2025年收入预算7282.66万元,其中:一般公共预算拨款收入4368.33万元,占总收入的59.98%;政府性基金预算拨款收入2914.33万元,占40.01%。
四川省内江经开区建设局2025年支出预算7282.66万元,其中:基本支出146.2万元,占2.01%;项目支出7136.46万元,占97.99%。
四川省内江经开区建设局2025年财政拨款收支总预算7282.66万元,较2024年增加2947.76万元,主要原因是增加了零星工程项目、经开区PPP项目可行性缺口补助、经开区污水处理厂2025年运营费用等项目预算收支。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4368.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;本年政府性基金预算拨款收入2914.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括:本年一般公共预算拨款支出4368.33万元,其中:教育支出1.77万元,节能环保支出3464.9万元,城乡社区支出3394.73万元,交通运输支出412.91万元,住房保障支出8.36万元;本年政府性基金预算拨款支出2914.33万元,其中:城乡社区支出2914.33万元。
四川省内江经开区建设局2025年一般公共预算当年拨款4368.33万元,比2024年预算数增加3665.14万元。主要是增加了零星工程项目、经开区PPP项目可行性缺口补助、经开区污水处理厂2025年运营费用等项目预算收支。
教育支出1.77万元,占0.04%;节能环保支出3464.9万元,占79.32%;城乡社区支出480.4万元,占11%;交通运输支出412.91万元,占9.45%;住房保障支出8.36万元,占0.19%。
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为1.77万元,主要用于:单位正常运转的培训支出。
2.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2025年预算数为720万元,主要用于:经开区污水处理厂2025年运营费用支出。
3.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2025年预算数为144.9万元,主要用于:内江经济技术开发区合同能源管理(EMC)节能改造项目支出。
4.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2025年预算数为2600万元,主要用于:经开区PPP项目可行性缺口补助支出。
5.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)行政运行(项):2025年预算数为144.44万元,主要用于:单位正常运转的办公费、印刷费、劳务费等基本支出。
6.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为28.82万元,主要用于:内江市交通运输局开发区分局工作经费聘请人员的预算等支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)工程建设管理(项):2025年预算数为12万元,主要用于:2025年聘请专家咨询、指导费等支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2025年预算数为168万元,主要用于:内江经开区2025春节群众节日景观照明工程等支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2025年预算数为127.14万元,主要用于:内江经开区污水处理厂尾水提升泵站修复工程等支出。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2025年预算数为9.5万元,主要用于:国道321线和省道427线连接线北段(内自快速通道至国道321史家段)项目等支出。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2025年预算数为373.46万元,主要用于:经开区道路绿化管理养护项目等支出。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2025年预算数为24.43万元,主要用于:农村公路路况检测等支出。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2025年预算数为5.52万元,主要用于:2025年公路养护统计年报和电子地图更新采集及维护工作服务工作经费等支出。
14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2025年预算数为8.36万元,主要用于:2025年桐梓小区、加压泵房和路灯电费预算等支出。
四川省内江经开区建设局2025年一般公共预算基本支出146.2万元,其中:
人员经费76.23万元,主要包括:绩效工资。
公用经费69.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
四川省内江经开区建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。2025年“三公”经费财政拨款预算数与2024年持平。
资金主要用于迎接省、市级检查。本年公务接待费与2024年持平。
四川省内江经开区建设局2025年政府性基金预算支出2914.33万元,其中:基本支出0万元,项目支出2914.33万元,比2024年预算数增加824万元,主要原因是增加了内江经开区220千伏寿松一线2#-8#、寿松二线2#-6#迁改工程、220千伏内寿一线迁改工程等线路迁改工程项目支出。
本单位年初无国有资本经营预算安排数。
2025年,四川省内江经开区建设局机关运行经费财政拨款预算为146.2万元,比2024年预算增加24.26万元,增长19.9%。主要原因是单位人员增加。
2025年,四川省内江经开区建设局安排政府采购预算519.93万元,主要用于春节氛围营造项目、经开区道路绿化管理养护项目、农村公路管理养护体制改革和扎实开展公路面貌改善“五清”行动等。
截至2024年底,四川省内江经开区建设局所属各预算单位共有车辆0辆。
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年四川省内江经开区建设局编制了部门整体绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款4368.33万元,政府性基金预算当年拨款2914.33万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转安排0万元;同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4368.33万元,政府性基金预算当年拨款2914.33万元,国有资本经营预算拨款0万元。
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
(四)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
(五)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。
(六)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指财政厅反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
(十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
(十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。
(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全支出。
(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指反映公路运输管理支出和公路路攻管理支出。
(十三)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指财政厅反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.整体支出绩效目标申报表
表6-1.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)
1.负责拟定区内城市建设、城市环境综合治理、市政公用事业、城市园林绿化和风景名胜的发展战略、中长期规划、产业政策和技术并监督实施;
2.负责城市基础设施建设、市政、公用事业、城市园林绿化和风景名胜的发展以及重点工程建设,负责区内市政设施、城市雕塑、园林绿化和风景名胜区的监督管理工作;
3.负责组织区内市政和园林绿化建设项目的初步设计审查和施工图审查备案,负责参与区内房屋、市政公用和园林绿化建设项目的规划方案审批和竣工验收备案;
4.负责拟定全区建筑业发展规划、产业政策及规章制度,负责建筑业行业监督管理,组织区内建筑市场和施工现场监督执法工作;
5.负责区内城市道路挖掘、恢复和施工占道审批管理和城市地下综合线管的建设审批并监督实施。负责入驻企业市政基础设施的建设、维护、维修、杆管线安装等现场管理及协调工作;
6.负责组织国家及省重点项目、政府出资的项目和特殊规定的房屋建设项目的初步设计审查和负责施工图审查备案工作;负责区内各类房屋建设工程和市政基础设施工程的招投标、工程报建、施工评价、建设监理、施工现场、合同、工程质量、工程安全、公共建筑装饰装修、工程检测的监督管理及施工许可证核发和组织工程竣工验收备案工作;负责保障性住房统计上报工作;
7.负责区内建筑业企业、建设监理、招标投标代理、工程检测、工程造价咨询、工程代理、工程担保等中介机构资质初审、申报工作;负责组织或参与区内房屋建筑和市政基础设施施工质量事故调查处理;
8.负责组织拟订交通发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施,组织参与公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责开展辖区公路规划、养护管理工作,对全区通村、通组公路建设的项目设计、施工许可、竣工验收按工作流程进行审批;
9.主要对接市邮政管理局贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准,研究拟订全区邮政发展规划,监督管理全区邮政市场、邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施,负责行业安全生产监管、统计等工作,保障邮政通信与信息安全。
10.完成区党工委、管委会交办的其他事项;
11.履行法律、法规、规章等明确的其他法定职责。
2025年继续实施城市更新行动,推进老旧小区改造、闲置土地资源利用、农村公路建设、安全生产监管等重点工作。一是继续做好我区PPP项目(玉带溪、寿溪河湿地公园等)的运维管理及服务费用支付工作;二是持续推动经开区城市排水管网病害整治项目,计划于2025年底前基本完成主次干道附属排水管网的整治工作;三是在2025年上半年完成经开区污水处理厂二期扩容改造项目,提升园区污水处理能力;四是统筹启动和实施220千伏云寿线、白寿线等高压线路的迁改工作,为园区梓潼宫药业等重点企业扩产扩容提供必要条件;五是继续督导兴元集团公司在打通园区对外第二通道的基础上,加快推进甜和街北段、甜寿路以及甜喜街等重点市政道路项目的建设,为经开区甜城大道片区的土地利用开发奠定基础。
四川省内江经开区建设局无下属二级预算单位
按照综合预算的原则,四川省内江经开区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4368.33万元,政府性基金预算拨款收入2914.33万元;支出包括:教育支出1.77万元,节能环保支出3464.9万元,城乡社区支出3394.73万元,交通运输支出412.91万元,住房保障支出8.36万元。内江经济技术开发区建设局2025年收支总预算7282.66万元,较2024年收支增加2947.76万元,主要原因是增加了零星工程项目、经开区PPP项目可行性缺口补助、经开区污水处理厂2025年运营费用等项目预算收支。
四川省内江经开区建设局2025年收入预算7282.66万元,其中:一般公共预算拨款收入4368.33万元,占总收入的59.98%;政府性基金预算拨款收入2914.33万元,占40.01%。
四川省内江经开区建设局2025年支出预算7282.66万元,其中:基本支出146.2万元,占2.01%;项目支出7136.46万元,占97.99%。
四川省内江经开区建设局2025年财政拨款收支总预算7282.66万元,较2024年增加2947.76万元,主要原因是增加了零星工程项目、经开区PPP项目可行性缺口补助、经开区污水处理厂2025年运营费用等项目预算收支。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4368.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;本年政府性基金预算拨款收入2914.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括:本年一般公共预算拨款支出4368.33万元,其中:教育支出1.77万元,节能环保支出3464.9万元,城乡社区支出3394.73万元,交通运输支出412.91万元,住房保障支出8.36万元;本年政府性基金预算拨款支出2914.33万元,其中:城乡社区支出2914.33万元。
四川省内江经开区建设局2025年一般公共预算当年拨款4368.33万元,比2024年预算数增加3665.14万元。主要是增加了零星工程项目、经开区PPP项目可行性缺口补助、经开区污水处理厂2025年运营费用等项目预算收支。
教育支出1.77万元,占0.04%;节能环保支出3464.9万元,占79.32%;城乡社区支出480.4万元,占11%;交通运输支出412.91万元,占9.45%;住房保障支出8.36万元,占0.19%。
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为1.77万元,主要用于:单位正常运转的培训支出。
2.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2025年预算数为720万元,主要用于:经开区污水处理厂2025年运营费用支出。
3.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2025年预算数为144.9万元,主要用于:内江经济技术开发区合同能源管理(EMC)节能改造项目支出。
4.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2025年预算数为2600万元,主要用于:经开区PPP项目可行性缺口补助支出。
5.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)行政运行(项):2025年预算数为144.44万元,主要用于:单位正常运转的办公费、印刷费、劳务费等基本支出。
6.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为28.82万元,主要用于:内江市交通运输局开发区分局工作经费聘请人员的预算等支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)工程建设管理(项):2025年预算数为12万元,主要用于:2025年聘请专家咨询、指导费等支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2025年预算数为168万元,主要用于:内江经开区2025春节群众节日景观照明工程等支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2025年预算数为127.14万元,主要用于:内江经开区污水处理厂尾水提升泵站修复工程等支出。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2025年预算数为9.5万元,主要用于:国道321线和省道427线连接线北段(内自快速通道至国道321史家段)项目等支出。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2025年预算数为373.46万元,主要用于:经开区道路绿化管理养护项目等支出。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2025年预算数为24.43万元,主要用于:农村公路路况检测等支出。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2025年预算数为5.52万元,主要用于:2025年公路养护统计年报和电子地图更新采集及维护工作服务工作经费等支出。
14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2025年预算数为8.36万元,主要用于:2025年桐梓小区、加压泵房和路灯电费预算等支出。
四川省内江经开区建设局2025年一般公共预算基本支出146.2万元,其中:
人员经费76.23万元,主要包括:绩效工资。
公用经费69.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
四川省内江经开区建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。2025年“三公”经费财政拨款预算数与2024年持平。
资金主要用于迎接省、市级检查。本年公务接待费与2024年持平。
四川省内江经开区建设局2025年政府性基金预算支出2914.33万元,其中:基本支出0万元,项目支出2914.33万元,比2024年预算数增加824万元,主要原因是增加了内江经开区220千伏寿松一线2#-8#、寿松二线2#-6#迁改工程、220千伏内寿一线迁改工程等线路迁改工程项目支出。
本单位年初无国有资本经营预算安排数。
2025年,四川省内江经开区建设局机关运行经费财政拨款预算为146.2万元,比2024年预算增加24.26万元,增长19.9%。主要原因是单位人员增加。
2025年,四川省内江经开区建设局安排政府采购预算519.93万元,主要用于春节氛围营造项目、经开区道路绿化管理养护项目、农村公路管理养护体制改革和扎实开展公路面貌改善“五清”行动等。
截至2024年底,四川省内江经开区建设局所属各预算单位共有车辆0辆。
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年四川省内江经开区建设局编制了部门整体绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款4368.33万元,政府性基金预算当年拨款2914.33万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转安排0万元;同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4368.33万元,政府性基金预算当年拨款2914.33万元,国有资本经营预算拨款0万元。
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
(四)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
(五)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。
(六)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指财政厅反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
(十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
(十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。
(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全支出。
(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指反映公路运输管理支出和公路路攻管理支出。
(十三)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指财政厅反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.整体支出绩效目标申报表
表6-1.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)
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